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會計出納崗位職責(zé)

| 新華

1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會計定期對賬,賬款相符;

2、日常費用等審核支付,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)篇2

一、負(fù)責(zé)公司日常出納事宜;

二、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉銀行外匯收、付匯結(jié)算;

三、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定,負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷,定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作;

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;

五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務(wù),按時按期開具增值稅發(fā)票,熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳;

六、負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集及申報工作,以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

七、負(fù)責(zé)月報、季報的申報及抄報稅工作;

八、負(fù)責(zé)年度外高橋各項財政補貼申請工作;

九、公司要求的其他相關(guān)工作。

會計出納崗位職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)各項付款工作;

2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打??;

3、負(fù)責(zé)資金計劃的&39;制定,按周滾動預(yù)測;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作;

5、負(fù)責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6、其他專項工作跟進(jìn)。

會計出納崗位職責(zé)篇4

1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的及時收繳,并做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,監(jiān)督整改工作進(jìn)行,并且檢查其落實質(zhì)量效果,做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告,經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。

5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達(dá)的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)篇5

崗位職責(zé):

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

4.負(fù)責(zé)報銷差旅費的`工作。

崗位要求:

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

會計出納崗位職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作,開具發(fā)票;

2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

4、負(fù)責(zé)申請票據(jù),購買發(fā)票,開具與保管發(fā)票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);

會計出納崗位職責(zé)篇7

按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬,每日進(jìn)行結(jié)賬;

負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的`憑證及申請單的合規(guī)性,辦理轉(zhuǎn)賬;

隨時掌握銀行存款余額,以保證不簽發(fā)空頭支票;

負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作,保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

每月與會計對銀行余額進(jìn)行對賬;

負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點,確保其合理性。

組織編制本部門年度預(yù)算,審核呈報公司,明確經(jīng)營目標(biāo);

檢查、分析本部門預(yù)算完成情況,促使部門全面完成年度預(yù)算;

評估收入、控制開支,協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況,確保公司資金及時回收;

監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況,確保公司及時履行合同。

會計出納崗位職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證,日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會計出納崗位職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作,嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

2、定期對賬,做到賬賬相符、賬實相符;

3、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),定期與銀行對賬;

4、及時登記現(xiàn)金帳,日清月結(jié);

5、編制公司貨幣資金日報表;

6、與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

7、審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全,按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

8、其他出納相關(guān)工作。

會計出納崗位職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

2、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項;

3、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);

4、登記日記賬,保證日清月結(jié);

5、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券;

6、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算;

會計出納崗位職責(zé)篇11

1、負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

2、負(fù)責(zé)每月銀行對賬單,與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對,做到賬實相符;

3、負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

會計出納崗位職責(zé)篇12

一、職責(zé)范圍

在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進(jìn)資金使用效果。

二、工作內(nèi)容

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴(yán)格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進(jìn)行核對工作。

三、權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的`事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟(jì)合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問題和意見,要認(rèn)真考慮,合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。

會計出納崗位職責(zé)篇13

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完好的原始憑證;

4、按時與銀行定期對賬;

5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的&39;發(fā)放工作;

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計出納崗位職責(zé)篇15

1、及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

4、并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

5、監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時預(yù)警逾期貨款。

會計出納崗位職責(zé)篇16

1,對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2,對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3,對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)

4,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤

5,對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤

6,對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7,利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報

8,對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

9,對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況

10,對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的.調(diào)整有憑有據(jù)

11,對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況

12,對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。

13,對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14,對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報

15,對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符

16,對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費用報銷)

17,做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

會計出納崗位職責(zé)篇17

1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~(核對現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入,會員充值刷卡收入,核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(每張五元)。

5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6、到銀行預(yù)約零錢兌換,保證各門店的零錢正常使用。

7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

8、整理各店報銷單據(jù),收入與支出憑證,認(rèn)真編號做出納電腦賬,并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。

11、每月按時交納各門店水電費、燃?xì)赓M等。

12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現(xiàn)金報表。

14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

15、做好現(xiàn)金的管理,及時到銀行存款。

16、核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況,及時通知財務(wù)做賬,做收入。

17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負(fù)責(zé)人,做收入單。

18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

會計出納崗位職責(zé)篇18

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務(wù)資料;

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

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